如果一直有余額,月末都是以同樣的分錄做,直到無余額嗎
有妳,很幸福
于2020-10-29 03:05 發(fā)布 ??484次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-10-29 05:00:36

你好,對的,年底做一筆進(jìn)銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄沖平
2019-05-15 16:25:19

你好? 月末結(jié)平??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-02-10 13:53:08

你好,可以的,都是正確的
2022-01-24 19:48:35

您好,其實做相反的分錄和紅沖的意思是一樣的,只是損益類科目的沖減,一般是用負(fù)數(shù)做,是因為利潤表在自動生成報表取數(shù)的時候,只取一個方向的發(fā)生額不能同時取借方和貸方的,,比如收入發(fā)生額在貸方,那沖減收入就用貸方負(fù)數(shù),成本費(fèi)用發(fā)生額在借方,那沖減就用借方負(fù)數(shù)。
2020-07-04 17:38:22
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