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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-30 11:08

你好 具體是什么時(shí)候 什么業(yè)務(wù) 這樣才好判斷怎么補(bǔ)做賬

李四 追問

2020-10-30 11:16

前期產(chǎn)生過一些費(fèi)用 辦理營業(yè)執(zhí)照之前 就是租房子呀 刻章子 辦營業(yè)執(zhí)照的等等 
不過前期的現(xiàn)金到最后是實(shí)收資本還是入什么科目 

新辦企業(yè)公司成立以后 現(xiàn)金或是銀行存款 都應(yīng)該是股東投資的實(shí)收資本吧 ?

新辦企業(yè) 庫存現(xiàn)金直接建賬的時(shí)候就有期初數(shù)字 那這個(gè)庫存現(xiàn)金算什么?

李四 追問

2020-10-30 11:18

上面發(fā)錯(cuò)了,,就是招待費(fèi),買 的酒

meizi老師 解答

2020-10-30 11:23

你好 補(bǔ)做賬 :借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 是跨年的費(fèi)用就得這樣來做   

李四 追問

2020-10-30 12:00

沒有收入沒營業(yè),去年也沒調(diào)增調(diào)減的,也要這樣處理嗎?那這樣跟其他應(yīng)收款也沒關(guān)系啊?

去年沒入費(fèi)用的,掛其他就付款里面的,我今年直接把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款,

meizi老師 解答

2020-10-30 12:05

你好  是的  也得做賬處理的。      是的  

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風(fēng)險(xiǎn)大,真實(shí)業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個(gè)的話是等到收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對(duì)方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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