
老師,我剛接手的帳,賬上的往來(lái)款項(xiàng)都不對(duì)。很多都已經(jīng)截平了,但賬上還有余額,我翻了以前的賬,有很多是直接做管理費(fèi)用沒(méi)有通過(guò)往來(lái),有的是金額記錯(cuò)的,還有的是科目記錯(cuò)的,對(duì)于賬上這些往來(lái)我該怎么調(diào)呢?老板說(shuō)賬上的款都已經(jīng)結(jié)清了,應(yīng)該是都沒(méi)有余額的?
答: 你好,把差額找出來(lái)確定無(wú)誤后通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目調(diào)整,
所得稅會(huì)算清繳前是不是可以直接對(duì)2016年的賬目進(jìn)行修改有調(diào)整了管理費(fèi)用還有往來(lái)款
答: 你好,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,有筆往來(lái)款,每個(gè)月當(dāng)月會(huì)做暫估計(jì)提暫估計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來(lái)單位)收到發(fā)票且支付時(shí),分錄應(yīng)該怎么吖?
答: 借:其他應(yīng)付款-暫估(往來(lái)單位) ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

