
老師,你好,有筆往來款,每個(gè)月當(dāng)月會(huì)做暫估計(jì)提暫估計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位)收到發(fā)票且支付時(shí),分錄應(yīng)該怎么吖?
答: 借:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師,我又陷入死循環(huán)了比如我們平常買的東西 借:管理費(fèi)用 貸銀行存款是吧 但是是同事墊付的 是要寫借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?其他應(yīng)付款不是往來款嗎?不用沖啊啥的?
答: 墊付的時(shí)候報(bào)銷,借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 有錢再支付借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個(gè)月,借,管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款!這個(gè)月有商業(yè)險(xiǎn)了,怎么沖銷上個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)


李珊 追問
2024-03-26 17:29
家權(quán)老師 解答
2024-03-26 17:29