
老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應付款-暫估(往來單位)收到發(fā)票且支付時,分錄應該怎么吖?
答: 借:其他應付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
老師,我又陷入死循環(huán)了比如我們平常買的東西 借:管理費用 貸銀行存款是吧 但是是同事墊付的 是要寫借:其他應付款 貸銀行存款?其他應付款不是往來款嗎?不用沖啊啥的?
答: 墊付的時候報銷,借:管理費用 貸其他應付款 有錢再支付借:其他應付款 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?


李珊 追問
2024-03-26 17:29
家權老師 解答
2024-03-26 17:29