
老師,我又陷入死循環(huán)了比如我們平常買的東西 借:管理費用 貸銀行存款是吧 但是是同事墊付的 是要寫借:其他應付款 貸銀行存款?其他應付款不是往來款嗎?不用沖啊啥的?
答: 墊付的時候報銷,借:管理費用 貸其他應付款 有錢再支付借:其他應付款 貸銀行存款
老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應付款-暫估(往來單位)收到發(fā)票且支付時,分錄應該怎么吖?
答: 借:其他應付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前有一筆往來,借 銀行存款 貸 其他應付款 ,現(xiàn)在這筆款轉入費用怎么做,做 借 其他應付款 貸 管理費用 不對呀
答: 你好,其他應付款是無法轉為費用的


foryou 追問
2024-08-09 12:10
家權老師 解答
2024-08-09 14:12