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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-10 09:08

您好,收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款
實(shí)際抵減的時(shí)候,做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 14:28

減免稅是440
未交增值稅是16721.21
實(shí)際應(yīng)交增值稅16281.21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)440
我這個(gè)分錄對(duì)嗎
賬上不然就有余額440掛在應(yīng)交稅費(fèi)的借方了

微微老師 解答

2020-11-10 14:36

你好,對(duì)的最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的科目是這樣的

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 15:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)440
營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi),不是貸管理費(fèi)用嗎?

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 17:18

老師,還在嗎??、

微微老師 解答

2020-11-10 23:19

前面管理費(fèi)用已經(jīng)沖減了,后面不需要再?zèng)_了呢

上傳圖片 ?
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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
您好!你的分錄沒有問題的。
2021-01-06 15:00:55
你好,是的,是這樣做分錄
2018-07-06 11:41:25
你好,是的,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用借方與貸方剛好抵消了
2018-08-08 16:26:44
你不抵扣是嗎?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-01-13 17:04:53
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