- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-31 16:26
還沒確定收入,客戶要開四千的票,我就以金額和稅額合計四千為客戶開的增值稅發(fā)票。
相關(guān)問題討論

一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費xx元;交稅會計分錄是:應(yīng)交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。
其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

你好,可以把題目復制上來嗎?
2020-06-09 09:50:45

可以沖抵 預繳增值稅時 借:應(yīng)交稅費-預繳增值稅 期末和應(yīng)交稅費-未交增值稅科目對沖
2019-07-24 08:44:28

你好,將銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出,就是要繳納的增值稅稅額
計提 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-04-30 16:51:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
曉海老師 解答
2016-08-31 16:10
曉海老師 解答
2016-08-31 16:34