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芬
于2020-11-10 16:11 發(fā)布 ??1707次瀏覽
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-10 16:11
你好,上月留抵的稅款在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方體現(xiàn)
芬 追問(wèn)
2020-11-10 16:16
我本月要把上月留抵的稅款占用了,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)呀?
鄒老師 解答
你好,是的,是這樣的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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芬 追問(wèn)
2020-11-10 16:16
鄒老師 解答
2020-11-10 16:16