
老師,我想問(wèn)一下,公司有些委外加工的費(fèi)用沒(méi)有來(lái)發(fā)票,用不用計(jì)提,如果不用計(jì)提,那算成本就有點(diǎn)失真。如果計(jì)提,計(jì)提的費(fèi)用與實(shí)際來(lái)票會(huì)有出入,調(diào)整起來(lái)又很麻煩
答: 你好,沒(méi)有收到發(fā)票,需要暫估入賬,收到發(fā)票后調(diào)整暫估金額和實(shí)際金額的差額。
老師,我想問(wèn)一下,公司有些委外加工的費(fèi)用沒(méi)有來(lái)發(fā)票,用不用計(jì)提,如果不用計(jì)提,那算成本就有點(diǎn)失真。如果計(jì)提,計(jì)提的費(fèi)用與實(shí)際來(lái)票會(huì)有出入,調(diào)整起來(lái)又很麻煩
答: 您好,沒(méi)有收到附帶發(fā)票后調(diào)整暫估金額和實(shí)際金額的差額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師去年的成本費(fèi)用計(jì)提少了,現(xiàn)在收的的票更多怎么調(diào)整,謝謝
答: 你好 屬于去年的費(fèi)用走以前年度損益 借:以前年度損益 貸:相關(guān)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

