哪位老師有采購報表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

單位是老人福利事業(yè)單位,設(shè)有食堂,設(shè)科目為其他應(yīng)付款/食堂。收到伙食費(fèi)做貸方其他應(yīng)付款/食堂。支出做借方其他應(yīng)付款。每月食堂人員工資社保跟單位職工一起計提,發(fā)放,繳納。每月從其他應(yīng)付款/食堂里發(fā)放食堂人員工資社保。就從業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目和應(yīng)付職工薪酬科目里紅沖食堂人員工資。這樣太復(fù)雜了。幫我看看對不對。能不能走什么簡單點(diǎn)的方法
答: 你好,同學(xué)。 你這是財務(wù)會計正常的處理,計提,然后發(fā)放。 你如果覺得復(fù)雜,可以考慮按實(shí)際支付金額計提費(fèi)用處理。
36、關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,下列各項(xiàng)表述中正確的有()。A.單位計算確認(rèn)當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時, 借記“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” “單位管理費(fèi)用” “經(jīng)營費(fèi)用” “在建工程”等科目,貸記 “應(yīng)付職工薪酬”科目B.單位按照稅法規(guī)定代扣個人所得稅 時,借記“應(yīng)付職工薪酬一基本工資” 科目,貸記“其他應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅”科目C.單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財務(wù)會計中借記“應(yīng)付職工薪酬” 科目,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目D.單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在預(yù)算會計中借記“事 業(yè)支出” “經(jīng)營支出”等科目,貸記“資金結(jié)存”等科目。老師你好,為什么C也對呢
答: 你好,單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記 “零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目同時,在預(yù)算會計中借記“行政支出”“事業(yè)支出”“經(jīng)營支出”等科目,貸記“資金結(jié)存”等科目。準(zhǔn)則里就是這么要求的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問繳納公積金借:業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)—工資福利—公積金(單位)200 應(yīng)付職工薪酬—公積金(個人)180 其他應(yīng)付款—個人其他應(yīng)付款(代交)20貸:銀行存款 200預(yù)算會計平行分錄該怎么做呢應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款對應(yīng)什么預(yù)算科目呢
答: 預(yù)算會計是收付實(shí)現(xiàn)制 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存


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2020-11-12 10:22
陳詩晗老師 解答
2020-11-12 10:32