
在計提過程中,合同月金額固定。計提成本時成本是不含稅的,那部分稅額應(yīng)該計提的什么科目中比較好,如果這部分稅額不計提,和對方對賬時發(fā)生額是對不上的,余額也會有差異,有沒有合適的科目放計提的稅額(進(jìn)項),謝謝
答: 您好 那您可以做個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項
老師,請問年終獎一般怎樣計提合適。我們是小公司人數(shù)不多,年終獎也不超過10萬。工資是月末計提,下月發(fā)放,一般計提和發(fā)放的金額相差不大。所以工資科目基本每月發(fā)放后,還沒計提時,科目余額是平的,所以小公司年終獎應(yīng)該怎樣計提合適
答: 你好 年終獎計提和工資是一樣的做,這個要是次年發(fā),你今年12月記得計提就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
對于那些只是計提,沒有跟供應(yīng)商對賬開票的賬面應(yīng)付余額,清理的時候的分錄計提的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅的科目怎么處理呢?因為有部分長期掛賬的應(yīng)付,也沒跟對方對賬,對方也沒給我們開票,現(xiàn)在采購部門確認(rèn)這部分無需支付了,正常來說把應(yīng)付轉(zhuǎn)銷到營業(yè)外收入就可以了。但是當(dāng)時計提的時候有一個應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅的科目,因為也沒收到發(fā)票,也沒認(rèn)證抵扣所以應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目也有個當(dāng)時計提產(chǎn)生的待認(rèn)證進(jìn)項稅余額
答: 比如你價稅合計100,你提的時候我是價稅分開的嗎?

