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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-14 13:51

那不需要交嗎 ,那不退員工嗎,工資表上面是扣7萬?

千與千尋 追問

2020-11-14 13:54

因?yàn)樯绫]按時(shí)交,費(fèi)用又不能跨年,所以年底計(jì)提了費(fèi)用,現(xiàn)在社保交了,但是計(jì)提的數(shù)多了~現(xiàn)在是在問怎么沖掉多計(jì)提的部分~您給的分錄我是完全知道的~這個(gè)分錄和我問的問題沒有任何關(guān)系~

千與千尋 追問

2020-11-14 13:58

因?yàn)橐呀?jīng)是新賬套了~不能再紅沖費(fèi)用~所以多計(jì)提的部分放在哪里?

maize老師 解答

2020-11-14 14:03

借應(yīng)付職工薪酬  貸以前 年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你其他應(yīng)付款不是多1萬嗎,那這個(gè)是發(fā)工資才扣,那不是多扣員工嗎

maize老師 解答

2020-11-14 14:04

借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-14 14:04

你不是按正規(guī)做賬話,那就這樣借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

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你好,按下面分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資, 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 應(yīng)付職工薪酬--社保 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
您好!可以的。沒什么問題。
2016-06-23 10:05:11
那不需要交嗎 ,那不退員工嗎,工資表上面是扣7萬?
2020-11-14 13:51:20
對的,同學(xué),是這樣的
2024-01-04 10:16:49
你好。社保費(fèi)正常說不用占股的,您實(shí)際沒有發(fā)生嗎?
2023-05-09 18:17:53
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