老師,你好。請問開具發(fā)票名稱:廣告設(shè)計費,廣告策劃 問
廣告設(shè)計費,廣告策劃費,不要繳交文化事業(yè)建設(shè)費 答
老師,請問付款多余票面2元,因打款產(chǎn)生的差額,怎么沖 問
直接計入費用科目,匯算的時候納稅調(diào)增 答
請問一下,工地采購輔材直接送貨到工地,也需要入庫 問
工地采購輔材直接送貨到工地,不需要入庫 答
老師,財報上有部分科目是負數(shù)余額,按負數(shù)申報財務(wù) 問
按負數(shù)申報財務(wù),可以 答
老師別人給我們干的活是鐵藝,鋼結(jié)構(gòu),他開票應(yīng)該怎 問
您好,這個開勞務(wù)*勞務(wù)費就可以 答

年底要把同一個人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付


小 米 高 翔 追問
2020-11-17 14:20
韋老師 解答
2020-11-17 14:24