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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-05 10:43

那老師我的分錄是不是做的不對呢,往來款是不是應(yīng)該用其他應(yīng)付款,而不能用其他應(yīng)收款呢,費用的分錄又該怎么做呢,請您告訴我

老靈魂 追問

2016-09-05 10:46

我們也有確認(rèn)收入,繳納稅金啊

老靈魂 追問

2016-09-05 11:00

收到工程款的話,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,是嗎

曉海老師 解答

2016-09-05 10:04

你好!你們的其他應(yīng)收款貸方數(shù)就是你們的利潤,你們不確認(rèn)收入繳納稅金造成的,想沖平要用其他發(fā)票頂出來

曉海老師 解答

2016-09-05 10:45

你好!其他應(yīng)付款月末余額大也不可以,稅務(wù)局也會懷疑你們隱瞞收入的

曉海老師 解答

2016-09-05 10:53

確認(rèn)收入怎么做的分錄?

曉海老師 解答

2016-09-05 11:02

這不是確認(rèn)收入。那指定有余額,在主營業(yè)務(wù)收入科目下核算才可以

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你好!你們的其他應(yīng)收款貸方數(shù)就是你們的利潤,你們不確認(rèn)收入繳納稅金造成的,想沖平要用其他發(fā)票頂出來
2016-09-05 10:04:26
你好!看看這里對你有幫助 http://www.dongao.com/news/hy/tax/201605/289767.shtml
2016-09-03 11:07:20
您好 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,這個并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04
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