
老師 因?yàn)橛猩显骂A(yù)提費(fèi)用這個(gè)月紅沖,然后這個(gè)月預(yù)提費(fèi)用就沒(méi)有那么多了,結(jié)果這個(gè)月銷售費(fèi)用出現(xiàn)借方負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧? 我知道負(fù)數(shù)不好看,可是調(diào)整不過(guò)來(lái)
答: 你好,沖銷當(dāng)然會(huì)出現(xiàn)這種情況了
上一年度確認(rèn)銷售費(fèi)用,未開(kāi)發(fā)票,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在要沖紅是直接沖還是調(diào)整以前年度損益
答: 你好 ;? 在22年紅沖要走以前年度損益調(diào)整科目的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,19年一張收到供應(yīng)商退款,結(jié)果貸方掛到了銷售費(fèi)用里面,紅字沖了銷售費(fèi)用,今年該怎么調(diào)整呢
答: 同學(xué)你好,紅字沖銷的銷售費(fèi)用那筆分錄是如何掛的,把那個(gè)借方,貸方,都找下,然后掛帳到正確的科目里面,如果涉及到損益類科目,就用以前年度損益調(diào)整科目處理;

