
在去年12月計提了30萬的工資。實際只有18萬多提了。如何做沖銷。
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用-12 貸:應(yīng)付職工薪酬-12 再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。
我計提了7月份的工資15萬?,F(xiàn)在發(fā)7月份的工資,實際發(fā)12萬。怎么沖銷呢????
答: 您好!按您計提的時候的分錄一樣,只是多提的金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年計提1-3月分工資82200元,今年1-3月份實際發(fā)為38400元,多計是43800元,己申報現(xiàn)在多計提的部要怎么處理意思是已經(jīng)申報了,就不能沖銷多計提部分了是嗎
答: 你好,可以去地稅更正申報


宋生老師 解答
2016-09-06 15:48
宋生老師 解答
2016-09-06 15:49