
就是12月份工資計提的是14000,實際報是10000,這個要怎么紅沖呀
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 4000
老師計提的工資比實際發(fā)放的工資要多,要紅沖多計提的部分么?
答: 計提多了用負(fù)數(shù)沖減計提工資。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我計提了7月份的工資15萬。現(xiàn)在發(fā)7月份的工資,實際發(fā)12萬。怎么沖銷呢????
答: 您好!按您計提的時候的分錄一樣,只是多提的金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2020年1月利潤實際為負(fù)數(shù),但因為2019年第四季度計提說哦稅時多計提了,所以在2020年里,把紅沖了計提數(shù),導(dǎo)致2020年1月的利潤變成正的了,請問此操作對嗎
請問的啊老師,去年少計提了2元的應(yīng)付工資,比方說,計提100,實際支付102,要怎么調(diào)回來?跨年的能否沖銷該憑證,再重新計提?
老師,去年少計提了2元的應(yīng)付工資,比方說,計提100,實際支付102,要怎么調(diào)回來?跨年的能否沖銷該憑證,再重新計提?
去年計提1-3月分工資82200元,今年1-3月份實際發(fā)為38400元,多計是43800元,己申報現(xiàn)在多計提的部要怎么處理意思是已經(jīng)申報了,就不能沖銷多計提部分了是嗎


好好學(xué)習(xí),天天向上 追問
2017-06-02 15:34
鄒老師 解答
2017-06-02 15:34
好好學(xué)習(xí),天天向上 追問
2017-06-02 15:34
鄒老師 解答
2017-06-02 15:35