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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-02 15:33

借;應(yīng)付職工薪酬  貸;管理費(fèi)用等科目  4000

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-02 15:34

1.2.3.月份的也錯(cuò)了,計(jì)提和發(fā)放的工資都比實(shí)際地稅報(bào)的多

鄒老師 解答

2017-06-02 15:34

你好,做個(gè)綜合調(diào)整分錄,金額就是多計(jì)提的 工資的金額

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-02 15:34

那我需要做幾筆紅沖呢

鄒老師 解答

2017-06-02 15:35

你好,可以一筆完成

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 4000
2017-06-02 15:33:38
計(jì)提多了用負(fù)數(shù)沖減計(jì)提工資。
2022-01-15 15:32:59
你好 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-12 貸:應(yīng)付職工薪酬-12 再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。
2019-02-19 14:30:11
您好!按您計(jì)提的時(shí)候的分錄一樣,只是多提的金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2016-09-06 15:48:24
你好!為什么差這么多?沖減當(dāng)月費(fèi)用
2016-09-06 15:37:12
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