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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-11-21 14:41

科目余額表是不是平的先去看這個?

略略略 追問

2020-11-21 14:42

這個是平衡的。

略略略 追問

2020-11-21 14:50

老師應(yīng)付賬款在借方.........算預(yù)付的,咋整去年的改不了吧

maize老師 解答

2020-11-21 14:52

你這個應(yīng)付賬款借方這個期末數(shù),沒有取到數(shù)字,這個資產(chǎn)負債表沒有

略略略 追問

2020-11-21 14:53

那咋整才能取到啊,他去年的不平衡導(dǎo)致我今年的問題,能不能直接在今年添加什么分錄,就不用管去年的了

maize老師 解答

2020-11-21 15:03

需要去找售后那邊幫你去重新設(shè)置下公式這個,取數(shù),沒有取到數(shù)字,

maize老師 解答

2020-11-21 15:03

報表那個取數(shù)錯誤了

略略略 追問

2020-11-21 15:06

我擦,這是前會計弄得盜版的,沒人會幫我的......

maize老師 解答

2020-11-21 15:10

.....我也不會設(shè)置,你這個盜版啥版本,去找下帖子看有沒有公式設(shè)置自己弄下看看,不行,你每次出的時候這個自己加填寫下這個往來,取數(shù),

略略略 追問

2020-11-21 15:16

自己能在公式上取數(shù)是么,那老師今年的年初也不平衡該怎么調(diào)啊

maize老師 解答

2020-11-21 15:25

可以,但是需要自己設(shè)置才可以這個,我不會弄這個, 你取數(shù)設(shè)置公式取到這個就可以

略略略 追問

2020-11-21 15:30

老師我設(shè)置好了,那今年的年初數(shù)該怎么調(diào)啊

maize老師 解答

2020-11-21 15:37

年初 你去取這個對應(yīng)年初余額公式就可以

略略略 追問

2020-11-21 15:43

那我直接在今年的年初改就不用去年那里改了吧

maize老師 解答

2020-11-21 15:46

是的,直接改年初那個資產(chǎn)負債表公式

略略略 追問

2020-11-21 15:56

老師,改了應(yīng)付賬款的那個數(shù)字,前期是對的,后期不對,后期改了數(shù)字前期又跟后期的應(yīng)付賬款一樣

略略略 追問

2020-11-21 15:59

老師我能不能不走應(yīng)付賬款這個科目了

maize老師 解答

2020-11-21 16:00

可以,不掛應(yīng)付賬款,你用預(yù)付賬款可以

略略略 追問

2020-11-21 16:04

這科目不太好走啊..........

maize老師 解答

2020-11-21 16:08

報表沒有取得數(shù)字一般都使用應(yīng)付賬款

略略略 追問

2020-11-21 16:10

老師我有個暫估入庫的,貸方科目使用的是應(yīng)付賬款-暫估成本,能做預(yù)付賬款-暫估成本么。然后后面是報銷人沖的借應(yīng)付賬款-暫估成本貸其他應(yīng)付款某某

maize老師 解答

2020-11-21 16:11

你這個掛應(yīng)付賬款暫估款,后面沖做這個就可以借應(yīng)付賬款-暫估成本貸其他應(yīng)付款某某

maize老師 解答

2020-11-21 16:11

個人墊付做借應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款供應(yīng)商 貸銀行,你回來發(fā)票做借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款,暫估款 負數(shù)

略略略 追問

2020-11-21 16:19

老師前面分錄做了好這筆這樣的,能當(dāng)月沖抵前面的月份,然后在當(dāng)月補上上月的分錄么

maize老師 解答

2020-11-21 16:22

你說是那個?你說沖是那個,需要有發(fā)票回來沖

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相關(guān)問題討論
科目余額表是不是平的先去看這個?
2020-11-21 14:41:33
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2021-08-09 14:46:40
您好,5月份科目余額表平的,是5月份資產(chǎn)負債表不平是嗎,你把科目余額表和資產(chǎn)負債表核對一下,看是哪個科目取數(shù)不對。
2020-06-18 09:25:14
你好,是不是有人把報表取數(shù)公式給修改了
2018-03-21 09:09:17
試算平衡表的數(shù)據(jù)是哪幾項跟報表對不上,應(yīng)收,應(yīng)付。其他應(yīng)收,其他應(yīng)付嗎,如果是這幾個科目出現(xiàn)負數(shù)時,資產(chǎn)負責(zé)表是調(diào)整以后的數(shù)
2020-05-11 10:59:27
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