老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

手工明細(xì)賬當(dāng)月未發(fā)生業(yè)務(wù)的科目填0還是直接記錄下個月的明細(xì),老師?
答: 直接可以登記下個月的
老師,多欄式明細(xì)賬發(fā)生的明細(xì)科目,有二十多個,但有的明細(xì)科目不是每月都有發(fā)生,明細(xì)科目可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的每月填寫嗎,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)2月發(fā)生,3月沒發(fā)生,3月有其他科目發(fā)生,明細(xì)賬上不填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個科目可以嗎
答: 你好 同學(xué) 可以的同學(xué)可以這樣寫同學(xué)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,請問以前的會計(jì)沒有設(shè)置明細(xì)科目,發(fā)生的業(yè)務(wù)直接計(jì)入一級科目,我現(xiàn)在接手賬目后,想設(shè)置明細(xì)科目,但是體統(tǒng)彈出提示說因?yàn)橹暗囊患壙颇恳寻l(fā)生業(yè)務(wù),不能再直接增加二級科目,問是都要將之前發(fā)生額轉(zhuǎn)去明細(xì)科目。這種情況,我還能設(shè)置明細(xì)科目嗎?
答: 你好 可以設(shè)置的,不過一級科目的數(shù)額就會轉(zhuǎn)到明細(xì)科目中去。


深海 追問
2016-09-08 15:54
曉海老師 解答
2016-09-07 10:25
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2016-09-08 11:03
曉海老師 解答
2016-09-08 16:00