
納稅申報(bào)表中的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額是660期末余額是零嗎
答: 本期實(shí)際抵減稅額 有抵減嗎 期初0 抵減了660 期末就是0
老師,我公司本月銷(xiāo)售一臺(tái)固定資產(chǎn),是屬于減按2%征收的那種。請(qǐng)我在納稅申報(bào)時(shí)我需要填寫(xiě)附表4嗎?就是稅額抵減情況表?我需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎?是不是只要稅額有減稅情況都需要填寫(xiě)附表4,只要有減稅或免稅情況發(fā)生,就要填寫(xiě)減免稅明細(xì)申報(bào)表?我的理解對(duì)嗎》?
答: 老師,麻煩看一下我的問(wèn)題,等待您的回復(fù)呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
答: 你好,你是有扣除數(shù)據(jù)嗎

