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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-24 16:40

你好,發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 
     貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

會計學(xué)堂 追問

2020-11-24 16:43

為什么要借庫存商品呢

紫藤老師 解答

2020-11-24 16:43

一般是
借 管理費用
貸 :應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

會計學(xué)堂 追問

2020-11-24 16:49

當(dāng)時進項認(rèn)證的時候已經(jīng)借庫存商品了

紫藤老師 解答

2020-11-24 16:50

那就看你需要轉(zhuǎn)出的分錄

會計學(xué)堂 追問

2020-11-24 16:50

再借庫存商品不重復(fù)了嗎

紫藤老師 解答

2020-11-24 16:51

那就看你需要轉(zhuǎn)出的分錄


一般是
借 管理費用
貸 :應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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