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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-08 15:02

堆了兩個月的白條,我怎么找發(fā)票

娃娃 追問

2016-09-08 15:06

發(fā)票哪個點最低

娃娃 追問

2016-09-08 15:07

我自己去找發(fā)票去稅務局代開,開什么項目點數低點

鄒老師 解答

2016-09-08 15:01

你好,外帳需要按規(guī)定取得發(fā)票才可以入賬的

鄒老師 解答

2016-09-08 15:04

你好,需要找相關店家取得發(fā)票的

鄒老師 解答

2016-09-08 15:06

你好,你所指的點數是收到 稅點?

鄒老師 解答

2016-09-08 15:08

你好,如果是小規(guī)模代開,都是3%

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相關問題討論
你好,外帳需要按規(guī)定取得發(fā)票才可以入賬的
2016-09-08 15:01:57
你好 這個五金用在哪里的
2021-08-27 08:47:45
你好,取得第一筆收入結束籌建期 為車間買的五金配件,粉刷車間用的油漆,刷子,可以通過管理費用——開辦費科目核算
2020-05-20 14:02:22
你好,費用化支出計入管理費用的開辦費核算 沒有發(fā)票外賬是不計入核算的
2017-07-28 09:08:21
如果沒有使用 還是計入-周轉材料 里邊
2020-05-12 08:40:14
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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