
公司小明來報銷員工聚餐費,銀行轉(zhuǎn)賬給他本人 借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 :借:管理費用-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款-小明 借:其他應(yīng)付款-小明 貸:銀行存款
答: 你好!直接第一種做法為好!
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用-福利費應(yīng)付職工薪酬-福利費匯算清繳是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額

