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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-01 16:00

您好!借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 16:11

哦,是這樣啊,我都沒有這樣做,直接是,借:應(yīng)付職工薪酬-福利   貸:其他應(yīng)付款       
然后計(jì)提,借:主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付職工薪酬-福利 
反正管理費(fèi)用福利費(fèi)最后也是轉(zhuǎn)入成本里吧?我這樣處理也可以把

宋生老師 解答

2017-11-01 16:13

您好!不是入成本。不過最終會(huì)降低利潤。

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 16:21

咳咳,是的,是的,最后入,本年利潤

宋生老師 解答

2017-11-01 16:22

您好!所以最終沒有什么關(guān)系的。對(duì)企業(yè)和稅收都沒有什么影響

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個(gè)是計(jì)提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費(fèi)都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方累計(jì)金額
2024-03-26 16:04:40
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)福利計(jì)入費(fèi)用
2023-09-27 18:31:49
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