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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-12-02 10:25

你好,不是一個科目的,轉(zhuǎn)出未交對應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
多交了
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

暴躁的羽毛 追問

2020-12-02 10:31

轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?

暴躁的羽毛 追問

2020-12-02 10:35

還有要是進項稅當(dāng)月多了怎么做分錄,到下月待抵進項稅怎么處置,下月提增值稅時,怎么做具體分錄?

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:15

不是調(diào)賬用的,那個是會計準則規(guī)定的標準處理,你那么處理也沒問題,最終交的稅是一樣的。
進項多了不用做處理,留著下個月抵扣就行。下個月計提完增值稅就可以借貸自己抵扣

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你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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