老師好!統(tǒng)計(jì)直報(bào)表中有一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本年貸方累計(jì)數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個(gè) 問
您好,可以的,這個(gè)沒有關(guān)系的 答
老師 請(qǐng)問一下 公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人在稅 問
是的,需要為該個(gè)人申報(bào)其勞務(wù)報(bào)酬所得 答
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除。 答

應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷聚餐費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
答: 你好 ;? ? ?這個(gè)是準(zhǔn)則要求; 為員工支付的錢走這個(gè)科目過度? ?

