- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-09-14 13:35
請(qǐng)問(wèn)工資籌建期與結(jié)束期:是這樣做分錄嗎?
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)3萬(wàn) 貸;計(jì)入應(yīng)付職工薪酬3萬(wàn)
籌建期結(jié)束:
攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)3萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-工資
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)準(zhǔn)則,印花稅的籌建期與結(jié)束期是這樣作分錄嗎?
籌建期:印花稅 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸方,銀行存款核算
籌建期結(jié)束:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅500元 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)500元
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),借:本年利潤(rùn)500 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅500元
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你好,工資,印花稅借方計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,銀行存款核算
2016-09-14 13:13:10

是的,但是這里有區(qū)別,一個(gè)是期末數(shù),一個(gè)是期初數(shù)。
假如期初數(shù)是0
在中間有做一筆分錄
借:在建工程
貸:應(yīng)付職工薪酬
那么期末就會(huì)有數(shù)字了,這個(gè)差額就是你說(shuō)的一增一減
2020-02-16 09:51:50

籌建期照樣要做應(yīng)付職工薪酬,個(gè)人所得稅也需要按規(guī)定進(jìn)行申報(bào),只是賬務(wù)處理不能直接計(jì)入損益科目
2016-01-18 18:28:30

應(yīng)付職工薪酬核算的內(nèi)容就是工資,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)社保等
稅金及附加核算內(nèi)容
印花稅一般不計(jì)提的
2020-07-21 23:07:15

你好,因?yàn)橥赓?gòu)的不確認(rèn)收入,自產(chǎn)產(chǎn)品是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,與收入對(duì)應(yīng)的消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加。
2019-11-03 15:36:45
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