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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-05 15:42

發(fā)票貼在一月份兒,你就不需要做分錄啦,12月份支付某某費(fèi)用。

價值觀 追問

2020-12-05 15:47

如果發(fā)票已經(jīng)貼到12月,12月做暫估,發(fā)票后面貼了,暫估的分錄金額是準(zhǔn)確的,1月除了沖暫估分錄,重新錄費(fèi)用分錄,是否可以整合成1個分錄

郭老師 解答

2020-12-05 15:51

好,可以合并到一個里面。

價值觀 追問

2020-12-05 15:54

 12暫估,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款一暫估,附發(fā)票。1月借 應(yīng)付賬款一暫估,現(xiàn)金,附報銷單,備注發(fā)票在12月可以嗎

價值觀 追問

2020-12-05 15:55

老師,還有更簡潔的分
錄嗎?

郭老師 解答

2020-12-05 15:58

你好,可以這么做的,沒有其他簡單的。

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相關(guān)問題討論
發(fā)票貼在一月份兒,你就不需要做分錄啦,12月份支付某某費(fèi)用。
2020-12-05 15:42:11
1月暫估是一次性暫估12+01月的費(fèi)用
2020-03-12 16:07:35
會計分錄我是這樣做的:支付時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款不知道正確否? 老師摘要要怎么寫啊?
2016-12-28 15:35:25
你好,2月到票發(fā)票要放2月的 借:管理費(fèi)用等-暫估 貸:銀行存款等 2月沖紅然后按發(fā)票做
2020-12-05 15:28:49
對于已經(jīng)發(fā)生,還沒收到發(fā)票的費(fèi)用,可以暫估入賬 借:管理費(fèi)用(主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用)-暫估 貸:銀行存款
2019-01-09 09:09:30
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