老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

公司承包個人的山地,個人需要開具什么發(fā)票內(nèi)容,涉及什么稅種?稅率多少
答: 你好,個人可去稅局代開發(fā)票,要繳納增值稅3%,附加稅為增值稅的10%,還有個稅
老師,你好。請問開具發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容:化糞池清理,是選擇勞務(wù)稅目嗎?
答: 化糞池清理,是選擇勞務(wù)稅目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,工程內(nèi)開具塔吊租賃的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容填什么,合同內(nèi)簽訂包含人工,是工程服務(wù)大類還是經(jīng)營租賃大類?工程服務(wù)大類是不是就不能走13%的租賃稅率了,
答: 稅目就是其他建筑服務(wù),稅率9%
請問老師,我們向某餐廳購買月餅、包點,要求他們提供發(fā)票,但他們只提供了發(fā)票內(nèi)容為“餐費”的發(fā)票,這可以嗎?
老師你好,已經(jīng)付款給A公司,A公司用B公司給我們開具發(fā)票,B公司給我們開具代收款證明,那會計分錄怎么做。發(fā)票內(nèi)容是裝修這方面
老師 我們有個大型的設(shè)備服務(wù)器已經(jīng)攤完折舊,現(xiàn)在要賣掉 價格大約在30萬左右 ,如何給對方開發(fā)票呢?發(fā)票內(nèi)容開什么?稅率是哪個
公司賣廢品,如果人家要發(fā)票,是不是應(yīng)該開票給別人,發(fā)票內(nèi)容開什么,稅率是多少,一般是開普票嗎?


H.S.H 追問
2020-12-07 11:53
H.S.H 追問
2020-12-07 11:54
meizi老師 解答
2020-12-07 12:00