
9月收到一張進項,當月已經(jīng)入成本已經(jīng)認證,由于對應收入 是免稅的, 所以申報稅的時候做了這筆的進項稅額轉出了。11月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭不對,然后就開了張紅字信息表給供應商,申報11月稅的時候,發(fā)送報表后提示這筆進項稅要在附表二20欄填寫轉出。可9月已經(jīng)轉出了,現(xiàn)在又填轉出不就重復了嗎?現(xiàn)在申報應該怎辦?
答: 去稅局大廳申報,給稅局說之前轉出過了,帶上之前申報表,
9月收到一張進項,當月已經(jīng)入成本已經(jīng)認證,由于對應收入 是免稅的, 所以申報稅的時候做了這筆的進項稅額轉出了。11月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭不對,然后就開了張紅字信息表給供應商,申報11月稅的時候,發(fā)送報表后提示這筆進項稅要在附表二20欄填寫轉出。找稅局處理說讓修改9月的報表,11月的正常轉出。請問如果九月報表改的話,十月的報表需要改嗎?
答: 您好,這張發(fā)票和10月份的申報表有關聯(lián)嗎?如果影響10月份申報表數(shù)據(jù)的話,10月份的報表也需要修改。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨月發(fā)現(xiàn)之前月份發(fā)票抬頭不對,但是賬已經(jīng)做了,現(xiàn)在進項稅額抵扣不了,怎么辦?
答: 你好 找銷售方開紅字發(fā)票,再開正確發(fā)票抵扣?
本期認證的發(fā)票不許抵扣,可以把稅額都計入費用 報稅的時候 填入附表二 27.28.29行嗎?還是要做進項稅額轉出分錄 然后填寫在進項稅轉出那行呢?
我公司去年重復抵扣了一張發(fā)票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次?,F(xiàn)在稅局要求做進項稅轉出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉出的借方應該做什么科目。
為了不形成滯留票,發(fā)票已經(jīng)認證,但是原件丟失,是否可以通過進項稅額轉出將丟失發(fā)票的進項稅轉出來。
老師,抵扣進項里面有沒有收到的進項發(fā)票,在系統(tǒng)里,我要是不想在系統(tǒng)里滯留,就需要把未勾選提交,寫集體福利,,作為進項稅額轉出,對嗎


SFC—SFC 追問
2020-12-08 16:34
婁婁老師 解答
2020-12-08 16:35
SFC—SFC 追問
2020-12-08 16:54
婁婁老師 解答
2020-12-08 17:05
SFC—SFC 追問
2020-12-09 10:20
婁婁老師 解答
2020-12-09 11:01
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2020-12-09 11:21
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2020-12-09 11:33
婁婁老師 解答
2020-12-09 11:47