
生活服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%,去年增值稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表上加計(jì)了,但是賬上金額少計(jì)了幾百,現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎,怎么調(diào)?
答: 你好,同學(xué),根據(jù)申報(bào)表與賬的差額 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,其他收益
稅務(wù)局打電話給我司說增值稅進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,家政服務(wù)和融資擔(dān)保的發(fā)票不符合規(guī)定,那我申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目轉(zhuǎn)出時(shí),應(yīng)該選擇哪個(gè)轉(zhuǎn)出?
答: 你好,都在23B里面填寫的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這個(gè)表中,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是什么意思啊?
答: 前期認(rèn)證相符,就是說這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月之前的月份已經(jīng)認(rèn)證過,且以通過認(rèn)證.本期申報(bào)抵扣,就是說本月這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額本月用來抵扣稅額.實(shí)務(wù)中適用于先比對,后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 比如輔導(dǎo)期的一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅,還有外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)抵扣

