
老師您好,我們有物流費(fèi)是季付,每個(gè)月要計(jì)提,計(jì)提時(shí):借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,實(shí)際支付時(shí)我們也是要出兩筆分錄:借:銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款然后再借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這樣費(fèi)用就重復(fù)記了,我看我們從今年一月就每月多了一筆物流費(fèi),現(xiàn)在是如何做才能讓賬務(wù)正確
答: 你好,這種的費(fèi)用直接支付了就可以了,不用計(jì)提的
老師,請問新創(chuàng)立的公司,沒有庫存現(xiàn)金,股東自己墊付買了東西,這樣應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?借:其他應(yīng)收款-股東名字,貸:銀行存款,然后根據(jù)單據(jù)入賬: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 ,貸:其他應(yīng)收款-股東名字這樣嗎?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工因7月份報(bào)銷的發(fā)票問題,現(xiàn)稅務(wù)局要求報(bào)銷先需要紅沖,后期在找發(fā)票來報(bào)銷,但是報(bào)銷時(shí)是借:銷售費(fèi)用,貸銀行存款,那紅沖的時(shí)候是直接做紅字還是先計(jì)入其他應(yīng)收款,等后期發(fā)票來了沖其他應(yīng)收款
答: 嗯嗯,就那樣處理就是了


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2016-09-18 16:46
鄒老師 解答
2016-09-18 16:34
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2016-09-18 16:42
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2016-09-18 16:49