我想請(qǐng)聯(lián)系個(gè)問題。我有一個(gè)小規(guī)模的商貿(mào)公司,18年成立,下面有一個(gè)拼多多的店鋪,19年2月開的,19年合計(jì)銷售額19萬,20年截止11月銷售額,五十萬,前期都是零申報(bào),沒有做過收入,只有最后一個(gè)季度超30萬了,現(xiàn)在我想規(guī)范點(diǎn),怎么補(bǔ)呢?一起補(bǔ)的話是不是就不能享受季度銷售額小于三十萬的年征增值稅的問題啊,如果前期不補(bǔ)的話,有啥風(fēng)險(xiǎn)啊,后期如果轉(zhuǎn)為一般納稅人,被稽查出來的話,那些收入也要按13%的稅額補(bǔ)交么
小魚兒
于2020-12-09 12:49 發(fā)布 ??908次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-12-09 13:07
您好。
您可以把收入補(bǔ)到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅,
正規(guī)處理是發(fā)生應(yīng)該確認(rèn)收入申報(bào)納稅申報(bào)表錯(cuò)誤的更正申報(bào),但是這樣你會(huì)有罰款和滯納金,
如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報(bào)表,只是這樣會(huì)有罰款和滯納金
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您好。
您可以把收入補(bǔ)到現(xiàn)在,超過30萬元需要全額納稅,
正規(guī)處理是發(fā)生應(yīng)該確認(rèn)收入申報(bào)納稅申報(bào)表錯(cuò)誤的更正申報(bào),但是這樣你會(huì)有罰款和滯納金,
如果你不想交稅,那你就按月做,然后更正前面的報(bào)表,只是這樣會(huì)有罰款和滯納金
2020-12-09 13:07:09

你好 ;你們確實(shí)是沒有業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生。 直接0報(bào)就行了。??
2021-12-02 15:08:25

你好,長(zhǎng)期零申報(bào)是容易引起稅局預(yù)警系統(tǒng)的警示的
2022-03-05 11:12:24

一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01

你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
(1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。
(2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,則先做下面分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí) :
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
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小魚兒 追問
2020-12-09 13:35
玲老師 解答
2020-12-09 13:39
小魚兒 追問
2020-12-09 13:40
玲老師 解答
2020-12-09 13:41