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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-12-10 11:47

固定資產(chǎn)清理增值稅申報表填報如下:
  假定該資產(chǎn)原值10萬元,計提折舊1萬元,現(xiàn)出售價格9.5萬元,填寫公式如下:
  1、主表:
  第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13
  第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37
  第23欄“應納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185
  2、附表一:
  因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設(shè)已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對應的“4%征收率”的列次填報。銷售額、應納稅額與主表第5欄、第21欄一致。
  注意:
  1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應該按銷售貨物適用稅率填列。
  2、如果是銷售以前的,應該按4%填列在21行,減征50%填在23行。

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:51

老師我們是汽車銷售公司  固定資產(chǎn)清理會計分錄里沒有收入

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:52

固定資產(chǎn)原值是76000 出售價格是18500我這個會計分錄怎么做?

QQ老師 解答

2020-12-10 11:58

你好!可以沖減固定資產(chǎn)清理的金額,按余額結(jié)轉(zhuǎn)損失

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:58

就是分錄里沒有收入這個科目吧

QQ老師 解答

2020-12-10 12:00

你好!是的,可以直接用固定資產(chǎn)清理

迷茫的魚 追問

2020-12-10 12:10

那這個稅率是多少?

QQ老師 解答

2020-12-10 12:12

你好!上邊計算里面有稅率

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相關(guān)問題討論
您好 請問當時有沒有抵扣進項稅額
2019-09-16 15:52:04
同學你好,需要交增值稅;印花稅;附加稅;
2022-05-22 10:14:45
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-05-27 16:37:07
固定資產(chǎn)清理增值稅申報表填報如下:   假定該資產(chǎn)原值10萬元,計提折舊1萬元,現(xiàn)出售價格9.5萬元,填寫公式如下:   1、主表:   第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13   第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23欄“應納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設(shè)已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對應的“4%征收率”的列次填報。銷售額、應納稅額與主表第5欄、第21欄一致。   注意:   1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應該按銷售貨物適用稅率填列。   2、如果是銷售以前的,應該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
可以開票給個人的。
2024-02-29 09:56:38
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