老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

去年有一筆財政配套養(yǎng)老保險入銀行,進(jìn)來時分錄是做了借銀行存款10萬,貸其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險10萬,預(yù)算會計沒做,我們根據(jù)支出發(fā)票(實際支出8萬)做了分錄是借業(yè)務(wù)活動費8萬,貸財政撥款收入8萬,預(yù)算會計:借事業(yè)支出8萬,貸財政撥款預(yù)算收入8萬;同時財務(wù)會計還做了借其他應(yīng)付款—養(yǎng)老8萬,貸銀行存款8萬;今年要更正財政撥款收入2萬應(yīng)該怎么做分錄
答: 預(yù)算會計 借,業(yè)務(wù)活動支出2 貸,財政撥款收入2 財務(wù)會計 借,其他應(yīng)付款2 貸,財政撥款收入2
老師你好,工會撥來經(jīng)費 借 銀行存款 ,,貸 其他應(yīng)付款 支出 借 活動費用 貸 銀行存款 ,,那其他應(yīng)付款怎么辦?
答: 其他應(yīng)付款就是剩余還沒有花完的工會撥款金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問財務(wù)會計借:業(yè)務(wù)活動費用10萬 貸:其他應(yīng)付款3萬 銀行存款7萬預(yù)算會計怎么做?謝謝老師
答: 你好! 借:事業(yè)支出7 貸:資金結(jié)存……貨幣資金7


沒有如果 追問
2020-12-10 23:07
陳詩晗老師 解答
2020-12-11 05:51