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送心意

曉楓老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-11 13:03

你好,沒有取得發(fā)票先暫估掛賬,取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據發(fā)票入賬,如果后期不開發(fā)票了,如果結轉了成本要做納稅調整增加處理

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你好,沒有取得發(fā)票先暫估掛賬,取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據發(fā)票入賬,如果后期不開發(fā)票了,如果結轉了成本要做納稅調整增加處理
2020-12-11 13:03:23
你好 同學,你最好是找一個人工去稅務局代開一下,12月開稅還是1.85%同學,
2020-12-13 12:31:43
你好,暫估入庫的材料被領用了,借;生產成本,貸;原材料 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2019-06-19 16:07:05
您好,這部分差額直接轉入銷售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
可以先作為無票采購入賬,等所得稅匯算清繳時,做納稅調增處理。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-14 16:10:37
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