提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶(hù)轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫(xiě) 問(wèn)
沒(méi)事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請(qǐng)客吃飯,買(mǎi)酒招待客人,怎么記?老師: 問(wèn)
您好,這個(gè)處理辦法是沒(méi)錯(cuò)的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專(zhuān)用發(fā)票就可以了吧,不 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對(duì)不對(duì) 老師那 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

老師我們企業(yè)員工半年了,一直沒(méi)簽勞動(dòng)合同,也沒(méi)確定每月工資多少,沒(méi)辦法預(yù)提。現(xiàn)在每月預(yù)發(fā)2000工資,我暫時(shí)做的借其它應(yīng)收款,貸銀行存款,到年底了,我的帳該怎樣正確處理呢!請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬具體的數(shù)據(jù)知道嗎?
老師您好,我們公司員工休產(chǎn)假,產(chǎn)假期間社保用之前的工資抵。把她的工資轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款借:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 貸:其他應(yīng)付款6000;繳納社保時(shí)都是公司從銀行賬戶(hù)扣的借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款-職工保險(xiǎn) 貸:銀行存款;每個(gè)月工資表里面會(huì)給他把企業(yè)承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的社保金額算作她的工資扣社保,最后實(shí)發(fā)金額是0;最后個(gè)人的這個(gè)其他應(yīng)付款6000元怎么平怎么做分錄呢?
答: 你好? ?意思是? 收到了生育津貼嗎 ? 然后? ? 產(chǎn)期公司發(fā)了工資 。現(xiàn)在收到津貼要沖原來(lái)發(fā)放的工資 。 那有余額嗎??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 像這種發(fā)放工資的 比如我們8月份發(fā)放的是7月份工資 那我們也是做7月份的賬 那我們先做了計(jì)提的分錄 等到9月做八月的賬的時(shí)候 銀行付了7月的工資 進(jìn)行一個(gè)發(fā)放 ,但是沒(méi)有像實(shí)訓(xùn)上的單據(jù) 實(shí)際操作中只有一個(gè)單據(jù)就是發(fā)放工資 的金額 那賬務(wù)也是要像實(shí)訓(xùn)的上的一樣做嗎還是可以借方直接應(yīng)付工資 貸方 銀行存款 摘要發(fā)放7月工資
答: 你好同學(xué),實(shí)務(wù)中更多的是按照你們的方法做。先計(jì)提,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再做發(fā)放工資的分錄。


老牛球球 追問(wèn)
2020-12-14 15:31
郭老師 解答
2020-12-14 15:33
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