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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-09-22 11:20

嗯是的我知道是負數(shù)金額的,我是說那我這個負數(shù)發(fā)票的分錄是要怎么做呢,我這個負數(shù)發(fā)票也是要拿出來來做帳的吧

judina 追問

2016-09-22 14:35

這張七月的發(fā)票,在八月進行紅沖的時候會把它拿出來,那我做七月的帳的時候是不是還是要把這個金額作為營業(yè)收入?然后八月進行紅沖才做紅沖憑證,那這發(fā)票都蓋了作廢章,可以做帳么

宋生老師 解答

2016-09-22 11:14

您好!作廢的不用入賬。
負數(shù)發(fā)票跟正數(shù)發(fā)票是一樣的。只是金額是負數(shù)。

宋生老師 解答

2016-09-22 11:50

您好!借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

宋生老師 解答

2016-09-22 14:38

您好!實際上這個發(fā)票是沒有作廢的??梢杂?。7月要當做收入的。
8月做沖銷的憑證。

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相關問題討論
你好 這個是要作為負數(shù)的,你的收入是負的
2022-01-05 21:04:22
開票方,收入分錄不變,金額負數(shù)
2020-04-22 10:25:28
你好!做原來分錄的負數(shù)就行,科目一樣,金額為負,如果系統(tǒng)不能做負數(shù)就借貸調(diào)換一下。
2018-10-19 10:33:29
沖減銷售收入 借 營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸 應收賬款
2017-02-15 13:17:11
您好,收到銷項負數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) ,貸;應付賬款,負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
2018-05-03 21:10:15
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