
我是購(gòu)貨方,銷貨方開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,我已認(rèn)證抵扣了,次月我開(kāi)具了紅字信息表,銷貨方給我開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)也補(bǔ)上了正數(shù)發(fā)票,我怎么做分錄呢
答: 您好,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) ,貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時(shí),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;應(yīng)付賬款。
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍(lán)字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,公司今年沒(méi)有開(kāi)任何正數(shù)發(fā)票,但是給客戶開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這個(gè)該怎么做分錄?直接做收入負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好 這個(gè)是要作為負(fù)數(shù)的,你的收入是負(fù)的

