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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-17 17:12

需要的呀,就這個(gè)借款也是屬于你收到了錢,這個(gè)放進(jìn)去的。

學(xué)問 追問

2020-12-17 17:16

那還借款的分錄如何做

陳詩晗老師 解答

2020-12-17 17:17

歸還的時(shí)候就直接作為你當(dāng)期的債務(wù)支出處理就可以了。

學(xué)問 追問

2020-12-17 17:47

如果2019年初沒有把這個(gè)借款銜接到非財(cái)政撥款結(jié)余。結(jié)余里面沒有包括借款。那今年又歸還了借款,只做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借長期借款,貸銀行存款。沒有做預(yù)算會(huì)計(jì)。有什么問題呢

陳詩晗老師 解答

2020-12-17 17:51

沒有做預(yù)算,那你歸還時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)不處理。
這里預(yù)算會(huì)計(jì)核算的是財(cái)政預(yù)算資金,如果不屬于,不處理的,

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需要的呀,就這個(gè)借款也是屬于你收到了錢,這個(gè)放進(jìn)去的。
2020-12-17 17:12:21
你好,同學(xué)。 借款形成?借款這部分被行政支出占用了資金? 結(jié)余可以是負(fù)數(shù),資金結(jié)存不能是負(fù)數(shù)的
2020-01-05 13:19:17
您好,您這樣操作是不對(duì)的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會(huì)計(jì)銜接不做處理。今年三月報(bào)銷費(fèi)用10000元。借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。
2019-09-10 21:20:13
資金結(jié)存怎么可能是負(fù)數(shù)呢,如果說你負(fù)數(shù)你多余的錢是哪里來的呢。
2020-01-13 22:57:10
可以,計(jì)提了不一定錢花出去,就是形成結(jié)余資金的
2019-10-20 21:37:16
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