
我們是施工企業(yè) 一個掛靠在我們公司的項(xiàng)目 甲方將第一批進(jìn)度款打過來以后我們要扣掉9%稅點(diǎn)(僅銷項(xiàng))和企業(yè)管理費(fèi)后將剩余的錢轉(zhuǎn)過去 掛靠方將增值稅專票給我們抵扣 這個稅點(diǎn)我們要退還給掛靠方 分錄要分幾步走?要計入哪些科目?請諸位大神不吝賜教,謝謝!
答: 同學(xué)你好 之前收到稅費(fèi)咋做的
公司買了空調(diào)一臺4800元開的增值稅專票用于辦公室,分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 嗎?
答: 你好!是的可以這樣做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款)
答: 你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用

