
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
不是進貨的增值稅專用發(fā)票認證了怎么做賬,是一張購買軟件的增值稅專用發(fā)票!是借:管理費用--XX軟件金額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 是這樣嗎?
答: 對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,iso認證開的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費用、應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,對嗎?管理費用-辦公費,對嗎?
答: 你好,是的,明細科目看用途了

