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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-16 09:56

對,轉(zhuǎn)出的話就是這么做的。

????千與千尋????龍貓 追問

2021-12-16 10:04

那月底再,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:未交增值稅          也是對的吧?   可是老師,最后   應(yīng)交增值稅期末余額有個貸方負(fù)數(shù),這個貸方負(fù)數(shù)怎么處理?

????千與千尋????龍貓 追問

2021-12-16 10:05

我本期銷項和勾選的都核對了,是對的,不明白這個貸方負(fù)數(shù)是怎么來的,又要怎么處理

東老師 解答

2021-12-16 10:28

這個負(fù)數(shù)的話,是不是你們的機(jī)箱比銷項稅額多呀?

????千與千尋????龍貓 追問

2021-12-16 10:32

不是的,本期銷項-本期進(jìn)項+本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=剛好是本期應(yīng)交的增值稅。

東老師 解答

2021-12-16 10:49

你這個會計分錄看著都是沒有問題的。

????千與千尋????龍貓 追問

2021-12-16 10:50

那這個貸方余額如果查不出原因,年底就不能處理是嗎?

東老師 解答

2021-12-16 11:00

您好,看您這個科目的話是不會有負(fù)數(shù)的呀。

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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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