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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-12-22 16:42

一、11月銷售了,11月暫估采購入賬,并且確認(rèn)收入的同時,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本處理。
二、12月收到發(fā)票,沖銷11月全部的暫時分錄,包括暫估采購入賬的分錄,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄及。
再按實(shí)際的發(fā)票做采購入賬的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的正確的成本金額。

,,,,,,,,,,,, 追問

2020-12-23 14:34

老師,暫估入賬:借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款     下月初做相反分錄是:借:應(yīng)付賬款    貸:庫存商品   嗎?

江老師 解答

2020-12-23 14:37

一、暫估入賬時,分錄是:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、下月沖銷上述的分錄:
借:庫存商品   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)
三、下月再按發(fā)票做賬務(wù)處理
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX公司

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2020-12-23 14:45

老師,請問圖片中的分錄,要怎么做沖銷呀?

江老師 解答

2020-12-23 14:49

一、對于上面的兩張分錄,全部沖銷處理。全部用紅字在本月做賬務(wù)處理,再按正確的做正數(shù)分錄。
就是沖紅更正法更正處理。

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2020-12-23 14:57

老師,銷售收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做紅沖是嗎?但我輸入負(fù)數(shù)系統(tǒng)提示錯誤,輸不進(jìn)。

江老師 解答

2020-12-23 14:59

那是財(cái)務(wù)軟件設(shè)置的問題,這個是賬務(wù)處理的問題,退貨或沖紅就是錄入負(fù)數(shù)。

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2020-12-23 15:01

老師,銷售收入的分錄和金額是對的,意思是先銷售再收到客戶發(fā)票。

江老師 解答

2020-12-23 15:02

是的,這個是客戶的發(fā)票是收到后,先沖銷,最后按發(fā)票做賬務(wù)處理。

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2020-12-23 15:07

老師,那上月銷售收入還要沖銷嗎?

江老師 解答

2020-12-23 15:08

上月銷售收入沖銷后,本月再做收入,一正一負(fù)就抵銷了。

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2020-12-23 15:14

11月銷售,12月收到客戶發(fā)票,老師,實(shí)際銷售發(fā)票是在11月的賬務(wù)處理里面。這有影響嗎?

江老師 解答

2020-12-23 15:16

 這個收入已經(jīng)在11月做了銷售收入,本月(12月)一正一負(fù)抵銷了,沒有做收入金額,只是需要收入與成本配比原則,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

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2020-12-23 15:23

老師,請問沖回跟12月再做銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么寫摘要呀?

江老師 解答

2020-12-23 15:24

具體的摘要是:更正2020年11月2#憑證

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2020-12-23 15:33

老師,請幫忙看下這樣處理正確嗎?

江老師 解答

2020-12-23 15:34

002號憑證,摘要中“更正“需要修改成”沖銷”

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2020-12-23 15:40

老師,我改了,幫忙看下。

江老師 解答

2020-12-23 15:43

你本月沒有其他的收入了嗎?你的確是找到比較厲害的老師了。可以隨意多行業(yè)、多類核算管理、預(yù)決算、稅務(wù)咨詢、函數(shù)等等問題處理。

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2020-12-23 16:10

老師,本月沒有其他收入了。感謝老師。

江老師 解答

2020-12-23 16:16

一、如果是沒有其他收入,你這筆成本暫時不能調(diào)賬,因?yàn)槟憧?,收入的本月?shù)據(jù)是0,成本是有金額,不符合收入與成本配比原因,必須有相對大的收入時,才能做此筆調(diào)賬分錄。

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是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
2017-08-14 11:38:25
可以的
2017-03-31 22:10:28
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
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