
老師好!請(qǐng)問供貨方年終返利抵貨款怎樣賬務(wù)處理
答: 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
我公司進(jìn)10萬元貨,供應(yīng)商返利2%。請(qǐng)問老師,這2%返利抵貨款會(huì)計(jì)帳務(wù)怎么處理?
答: 你好,這個(gè)正規(guī)的做法是開紅字發(fā)票沖減。 你也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商返點(diǎn)抵貨款,怎樣做賬務(wù)處理
答: 你好,返利需要供應(yīng)商開發(fā)票么?如果開票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 如果是紅沖發(fā)票,需要做收入負(fù)數(shù)沖減


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2020-12-23 14:12
郭老師 解答
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