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送心意

黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-24 11:03

同學(xué)你好,
10月會(huì)計(jì)分錄(用紅字沖紅):
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi) 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)收賬款
11月對(duì)方公司重新開具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)收賬款

丁娟 追問

2020-12-24 11:08

老師,我3月份做賬的時(shí)候,貸方的銀行存款,現(xiàn)在紅沖做應(yīng)收賬款,這樣是嗎

黎老師 解答

2020-12-24 11:11

同學(xué)你好,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有讓你們退款,后期又要重新開具發(fā)票,所以通過應(yīng)收賬款這個(gè)科目做個(gè)銜接。

丁娟 追問

2020-12-24 11:13

明白了老師,謝謝

黎老師 解答

2020-12-24 11:13

同學(xué)你好,不用客氣。

丁娟 追問

2020-12-24 11:28

我們用金蝶做賬
10月份
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi)    (借方金額紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額  (借方金額紅字)
貸:應(yīng)收賬款(借方藍(lán)字)
11月份
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi)  (借方藍(lán)字)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方藍(lán)字)
貸:應(yīng)收賬款  (貸方藍(lán)字)是這樣的嗎

黎老師 解答

2020-12-24 11:36

同學(xué)你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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