老師,房地產(chǎn)一般納稅人,想問下本年建筑安裝類專用發(fā)票退給銷售方,我要如何做賬?2020年3月份做賬:借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:銀行存款,10月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月對(duì)方公司重新開具發(fā)票,10月份和11月份我分別要怎么做?
丁娟
于2020-12-24 10:53 發(fā)布 ??460次瀏覽
- 送心意
黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-12-24 11:03
同學(xué)你好,
10月會(huì)計(jì)分錄(用紅字沖紅):
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)收賬款
11月對(duì)方公司重新開具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:
借:開發(fā)成本--建筑安裝費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)收賬款
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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31

你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29

你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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