- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好,需要與開具發(fā)票一樣進(jìn)行賬務(wù)處理的
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入
2016-09-26 11:17:37

你好,你需要計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(銷項稅額)就可以的
2021-07-24 15:27:34

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-07-23 19:41:21

你好,年底需要轉(zhuǎn)未交增值稅,月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-02-15 14:19:28

一般納稅人的話是需要在三級科目分明細(xì)
2019-07-26 15:55:39
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