@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師,個(gè)體戶(hù)勞務(wù)公司,有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資,這 問(wèn)
個(gè)體戶(hù),通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師,有工程問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
同學(xué)你好 是什么問(wèn)題 答
老板個(gè)人購(gòu)車(chē)100萬(wàn),賣(mài)給公司120萬(wàn),車(chē)子是豪華車(chē),請(qǐng) 問(wèn)
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),正常交稅即可 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 答

老師好,這是我們的應(yīng)交稅費(fèi)科目,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?老師能根據(jù)圖片寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 你好同學(xué),分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -預(yù)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問(wèn) 老師 在施工地預(yù)交稅款怎樣做會(huì)計(jì)分錄? (應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目)
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用——印花稅 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月有交上個(gè)月未交稅費(fèi)1000元,也有同時(shí)交當(dāng)月稅費(fèi)2000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?如果出了以上3000元外,還多久了500元,有該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩具體到應(yīng)交稅費(fèi)的3及科目
答: 還多交了500元
這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎?會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅費(fèi)和金額,負(fù)數(shù)69902.88代表什么意思?
我想問(wèn)下,收到客戶(hù)贈(zèng)送的產(chǎn)品,在做分錄時(shí),需要用到應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
面粉壞了 走什么會(huì)計(jì)科目 如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 怎么交稅 應(yīng)交稅費(fèi)
燈具安裝走什么會(huì)計(jì)科目 如何書(shū)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 怎么交稅 應(yīng)交稅費(fèi)
營(yíng)改增后,旅行社會(huì)計(jì)分錄,為什么收入要應(yīng)交稅費(fèi)科目,成本不用應(yīng)交稅費(fèi)科目

