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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-26 17:18

他有上月留底的余額18萬多那個(gè),本月8月進(jìn)項(xiàng)2萬五,本月貸方24萬多那個(gè)數(shù)。9月交了30200,老師,分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2016-09-26 17:11

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-09-26 17:33

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款  30200

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1.首先,根據(jù)稅收相關(guān)法律,收集有關(guān)增值稅留抵稅項(xiàng)目的有關(guān)證明材料,如會(huì)計(jì)憑證、發(fā)票及有關(guān)稅收協(xié)議等。 2.依據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,根據(jù)留抵稅的期限,將增值稅留抵稅記入相應(yīng)的科目中。 3.當(dāng)留抵稅期滿后,即可申請(qǐng)退還稅款,以便退還給納稅人。 4.在處理增值稅留抵稅的賬務(wù)時(shí),審計(jì)人員應(yīng)該及時(shí)審核收入項(xiàng)目與支出項(xiàng)目是否匹配,找出差錯(cuò),促進(jìn)稅務(wù)局的正確處理稅收。
2023-02-24 19:33:38
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;其他應(yīng)付款
2016-09-26 17:11:12
跟企業(yè)正常開具的發(fā)票一樣做帳 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-05-10 10:52:46
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 附加稅
2020-04-14 17:50:56
同學(xué)您好,您可以繳納的時(shí)候記入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2021-03-07 10:49:20
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