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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-28 14:11

你好
可以這么做的

落葉 追問

2020-12-28 14:12

我這樣做準確嗎?不準確的話,按準確的應該怎么做?

郭老師 解答

2020-12-28 14:16

沒有支付的工資可以不用做
那個200的

落葉 追問

2020-12-28 14:27

這個200最終要給員工退的,這本來就是員工的工資,老板以擔心員工走的時候不交接為由,扣留了,所以我做的其他應付款200,這樣做對嗎?

郭老師 解答

2020-12-28 14:33

你好
可以這么做的

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
同學,你好。計提時, 借 管理費用-工資,管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-社保
2021-01-10 22:36:45
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